Dados do Empenho

Número do Empenho: 2022022300004
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
Tipo: Ordinário
Ação: 6009 - AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19
Fonte de Recurso: 0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL ETILICO EM GEL 70% PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2021
Número do Processo: 2022.0221.0018
Valor Empenhado: R$ 1.305,00
Valor Liquidado: R$ 1.305,00
Valor Pago: R$ 1.305,00

Liquidações

Número Data Valor
2022022600001 26/02/2022 R$ 1.305,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2022022600001 2022050500003 05/05/2022 00001 - BANCO DO BRASIL 2332-9 9356-4 001.799 R$ 1.305,00