Dados do Empenho

Número do Empenho: 2022011900002
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
Tipo: Ordinário
Ação: 6009 - AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19
Fonte de Recurso: 0400.00.000 - Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA, PARA OS CASOS DE COVID-19. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 047/2021
Número do Processo: 202201180006
Valor Empenhado: R$ 540,00
Valor Liquidado: R$ 540,00
Valor Pago: R$ 540,00

Liquidações

Número Data Valor
2022012000001 20/01/2022 R$ 540,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2022012000001 2022021600008 16/02/2022 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3549 624031-6 57381527 R$ 540,00